Orden de Compra. Nº4034-215-AG26 "ADQUISICIÓN DE 33 ENTRADAS AL SAFARI DE RANCAGUA, ORD. N° 064, ESC. F-822, FONDOS SEP 90%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-215-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 33 ENTRADAS AL SAFARI DE RANCAGUA, ORD. N° 064, ESC. F-822, FONDOS SEP 90%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.11.999, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMA MODULARES CO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE
Comuna Cañete
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
TítuloDescripción
LAS ENTRADAS SON PARA EL DIA 28 DE MAYO 2026 LAS ENTRADAS SON PARA EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, EN SAFARI DE RANCAGUA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parque Safari Chile S.A.C
Razón Social PARQUE SAFARI CHILE S.A.C.
R.U.T. 76.041.632-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Parque Safari Chile S.A.C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111801
Tickets o rollos de tickets33UnidadENTRADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 330.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.