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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4034-3-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-855, INICIATIVA "CONOCIENDO MI PROYECTO, FONDOS MOVÁMONOS 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 220 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
143267,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE PRODUCTOS | LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.
CONTACTO ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373
B CAÑETE.
JAIME AVILES
CELULAR: +569 94888728
ENVIAR FACTURA A OFICINA DE PARTES UBICADA EN ARTURO PRAT
220, SEGUNDO PISO CAÑETE O POR MAIL A facturas@daemcanete.cl CON COPIA A
benjamin.ceballos@daemcanete.cl
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Proveedor |
Enlazar |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.671-6 |
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Sucursal |
Enlazar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121252
| Bandejas de pintura | 1 | Paquete | MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-855 FONDOS MOVÁMONOS 2019 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-855 FONDOS MOVÁMONOS 2019 |
$ 754.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 754.040
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$ 754.040
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Total Neto
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$ 754.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.268
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$ 897.308
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.