Orden de Compra. Nº
4034-439-SE18
"
MATERIALES DE FERRETERÍA /ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-35-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4034-439-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA /ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-35-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4034-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T.
69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T.
69.160.501-9
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 220
Comuna
Cañete
Impuesto
365938,67
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA DE PRODUCTOS
LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.
COORDINAR ENTREGA CON BENJAMÍN CEBALLOS
CELULAR: +569 97893927
ENVIAR FACTURA A OFICINA DE PARTES UBICADA EN ARTURO PRAT #220 2DO PISO CAÑETE O POR MAIL A
benjamin.ceballos@daemcanete.cl, facturas@daemcanete.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AROLD STULBY
Razón Social
AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL
R.U.T.
76.251.271-8
Sucursal
AROLD STULBY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
1
Paquete
ESCUELA E-830 SOLICITUD DE COMPRA 056/2018
ESCUELA E-830 SOLICITUD DE COMPRA 056/2018
$ 43.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.731
$ 43.731
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-827, PONOTRO
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-827, PONOTRO
$ 126.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.976
$ 126.976
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA
$ 39.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.998
$ 39.998
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA DE LENGUAJE BAMBI
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA DE LENGUAJE BAMBI
$ 19.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.958
$ 19.958
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS
$ 94.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.118
$ 94.118
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-815, CACIQUE FRANCISCO MELIN
SOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-815, CACIQUE FRANCISCO MELIN
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 080/DAEM – BODEGA INFRAESTRUCTURA
SOLICITUD DE COMPRA 080/DAEM – BODEGA INFRAESTRUCTURA
$ 182.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.168
$ 182.168
27111704
Enchufes
1
Paquete
MEMORANDUM N° 80 JARDIN Y SALA CUNA LOS PITUFOS
MEMORANDUM N° 80 JARDIN Y SALA CUNA LOS PITUFOS
$ 243.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.839
$ 243.839
27111704
Enchufes
1
Paquete
FOLIO N° 30/ TALLER MECANICO
FOLIO N° 30/ TALLER MECANICO
$ 292.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.629
$ 292.629
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA E-830, LEONCIO ARANEDA FIGUEROA
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA E-830, LEONCIO ARANEDA FIGUEROA
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA
$ 185.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.529
$ 185.529
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-850, JUAN LAVIN ALVEAR
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-850, JUAN LAVIN ALVEAR
$ 327.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.744
$ 327.744
27111704
Enchufes
1
Paquete
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS
SOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS
$ 286.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.261
$ 286.261
Total Neto
$ 1.925.993
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 365.939
TOTAL OC
$ 2.291.932
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.