Orden de Compra. Nº4034-439-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA /ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-35-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-439-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA /ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-35-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 365938,67
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS
LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.
COORDINAR ENTREGA CON BENJAMÍN CEBALLOS
CELULAR: +569 97893927
ENVIAR FACTURA A OFICINA DE PARTES UBICADA EN ARTURO PRAT #220 2DO PISO CAÑETE O POR MAIL A
benjamin.ceballos@daemcanete.cl, facturas@daemcanete.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROLD STULBY
Razón Social AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.251.271-8
Sucursal AROLD STULBY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Enchufes1PaqueteESCUELA E-830 SOLICITUD DE COMPRA 056/2018ESCUELA E-830 SOLICITUD DE COMPRA 056/2018 $ 43.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.731 $ 43.731
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-827, PONOTROSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-827, PONOTRO $ 126.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.976 $ 126.976
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDASOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA $ 39.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.998 $ 39.998
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA DE LENGUAJE BAMBISOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA DE LENGUAJE BAMBI $ 19.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.958 $ 19.958
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALASSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS $ 94.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-815, CACIQUE FRANCISCO MELINSOLICITUD DE COMPRA 080/ESCUELA G-815, CACIQUE FRANCISCO MELIN $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
27111704
Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 080/DAEM – BODEGA INFRAESTRUCTURASOLICITUD DE COMPRA 080/DAEM – BODEGA INFRAESTRUCTURA $ 182.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.168 $ 182.168
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Enchufes1PaqueteMEMORANDUM N° 80 JARDIN Y SALA CUNA LOS PITUFOSMEMORANDUM N° 80 JARDIN Y SALA CUNA LOS PITUFOS $ 243.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.839 $ 243.839
27111704
Enchufes1PaqueteFOLIO N° 30/ TALLER MECANICO FOLIO N° 30/ TALLER MECANICO $ 292.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.629 $ 292.629
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Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA E-830, LEONCIO ARANEDA FIGUEROASOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA E-830, LEONCIO ARANEDA FIGUEROA $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
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Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDASOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-855, PEDRO ETCHEPARE BORDA $ 185.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.529 $ 185.529
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Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-850, JUAN LAVIN ALVEARSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA G-850, JUAN LAVIN ALVEAR $ 327.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.744 $ 327.744
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Enchufes1PaqueteSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALASSOLICITUD DE COMPRA 081/ESCUELA F-822, RUBY SILVA SALAS $ 286.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.261 $ 286.261
Total Neto $ 1.925.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.939
TOTAL OC $ 2.291.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.