Orden de Compra. Nº4034-522-SE16 "ADQUISICIÓN MATERIALES MANTEN. DE ESTABLECIMIENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-522-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES MANTEN. DE ESTABLECIMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 66408,8
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2016
TítuloDescripción
ENVÍO DESPACHO

ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS, FONO 97893927, CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl.

ENVIAR FACTURAS A BENJAMÍN CEBALLOS CORREO ELECTRÓNICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl. CON COPIA A ENCARGADA DE ADQUISICIONES CECILIA ZUÑICA CARRILLO CORREO ELECTRÓNICO  cecilia.zuniga@daemcanete.cl

HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15.30 A 16:30.

VIERNES MAÑANA DE LAS 8.30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:00 A 15:45.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIA PRAT SA
Razón Social VIDRIERIA PRAT SA
R.U.T. 83.935.900-4
Sucursal VIDRIERIA PRAT SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171705
Cristal laminado10UnidadCRISTAL INCOLORO 4.0 MM 2.50*1.80   $ 18.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.080 $ 181.080
30171705
Cristal laminado5UnidadCRISTAL INCOLORO 3.0 MM 2.50*1.80  $ 13.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA ACETICA TRANSPARENTE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
30171705
Cristal laminado2UnidadESPEJO CRISTAL INCOLORO 3.0 MM 2.50*1.80  $ 26.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.560 $ 53.560
78121601
Servicios de flete1UnidadFLETE POR VOLUMEN   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 349.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.409
TOTAL OC $ 415.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.