Orden de Compra. Nº4034-561-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. G-816, FONDOS M Y R"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-561-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. G-816, FONDOS M Y R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 58887,251
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2015
TítuloDescripción
ENVÍO DE DESPACHO

ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 372, CON BENJAMÍN CEBALLOS.

HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30.

VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALÓN TRICOLOR, CÓD. 33899300  $ 17.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.656 $ 34.656
47131502
Paños de limpieza2BolsaHUAIPE BLANCO 250G LIZCAL BOLSA CÓD. 01H02434  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BotellaDILUYENTE 1 LT DS-303 SINTÉTICO. CÓD. 01D001546   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
40142323
Disco de ruptura3DiscoDISCO CORTE 4. 1/2" KLINGSPOR 262936 1MM CÓD. 01D01856  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31241608
Metal en barras cuadrado90UnidadPERFIL CUADRADO 15*15*1.5MM (3.54KG) CÓD. 01O03929  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.850 $ 248.824
32141108
Clavijas de electrodo4UnidadELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA CÓD. 01E001665  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO CORTE 14" KLINGSPOR 119628. CÓD. 01D01795  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
31211904
Brochas2UnidadBROCHA LIZCAL 3" (0.035K) CÓD. BP5830  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
Total Neto $ 309.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.887
TOTAL OC $ 368.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.