Orden de Compra. Nº4034-572-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. F-818, FONDOS M Y R"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-572-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. F-818, FONDOS M Y R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 15750,81
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2015
TítuloDescripción
ENVÍO DE DESPACHO

ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 372, CON BENJAMÍN CEBALLOS.

HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30.

VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera35UnidadPOLIN IMPREGNADO 4" * 2.60 MT (MADPON) CÓD. 46401100  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.065 $ 72.065
31211505
Pinturas aceitosas1GalónDYNALEUM L, PROTEGE MADERA 1 GL (3.68K) CÓD. 01D001630  $ 7.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.268 $ 7.268
31162404
Grapas de ferretería1kilogramoGRAPA GALV. 1 1/4" KILO CÓD. 01G002151  $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215 $ 1.215
31211904
Brochas1UnidadBROCHA LIZCAL 4" (0.035K) CÓD. BP5840  $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351 $ 2.351
Total Neto $ 82.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.751
TOTAL OC $ 98.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.