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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4034-631-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 3 TERMOS A GAS PARA INTERNADO LTP, SOLICITUD DE PEDIDO N° 45 - FONDOS MYR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4034-33-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
837330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA A DIRECCIÓN DE DESPACHO | ENTREGAR
EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.
LUNES
A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.
CONTACTO:
BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728
ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl |
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Proveedor |
Hidrovial |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L
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R.U.T. |
76.875.520-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hidrovial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 3 | Unidad | Termo A Gas Licuado Rheem 190 Litros | Termo A Gas Licuado Rheem 190 Litros
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$ 1.469.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.407.000
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$ 4.407.000
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Total Neto
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$ 4.407.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 837.330
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$ 5.244.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.