Orden de Compra. Nº4034-67-SE26 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, LÍNEA N°11, SOLICITUD DE PEDIDO N°145 - FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-67-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, LÍNEA N°11, SOLICITUD DE PEDIDO N°145 - FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-1-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRTA N°220 CAÑETE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
Comuna Cañete
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES PIEDRA DEL AGUILA
Razón Social BUSES PIEDRA DEL AGUILA SPA
R.U.T. 77.891.905-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES PIEDRA DEL AGUILA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLÍNEA N°11:ESCUELA PONOTRO – ESC. PANGUECO (SUR)BUS DE CON CAPACIDAD DE 32 PASAJEROS EN EXCELENTES CONDICIONES Y CON BUS DE REEMPLAZO $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000
Total Neto $ 9.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.