Orden de Compra. Nº4034-868-SE15 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESC.F-818-FONDOS M Y R"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-868-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESC.F-818-FONDOS M Y R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna *
Impuesto 41983,54
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2015
TítuloDescripción
ENTREGA DE DESPACHO

ENTREGA DE MATERIALES SOLO EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373B, CON BENJAMÍN CEBALLOS. FONO 97893927, CORREO ELÉCTRONICO benjamin.ceballos@daemcanete.cl

HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES MAÑANA DE LAS 8:30 A 13:30, TARDE DE LAS 15:30 A 16:30.

VIERNES MAÑANA DE LAS  8:30 A 13:30 Y TARDE DE LAS 15:00 A 15:45.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROLD STULBY
Razón Social AROLD SEPULVEDA GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.251.271-8
Sucursal AROLD STULBY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202209
Conjuntos de cabezas (HSA)1UnidadCABEZA DE SERVICIO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
26121540
Cable galvanizado2UnidadGALVANIZADO 1" * 3MT  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
27112103
Abrazaderas15UnidadABRAZADERA CADI 1"  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31161705
Tuerca tapa2UnidadBUCHING / CONTRATUERCA 1"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO  $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCOPLA EMT 1/2  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39121405
Terminales de cable o alambre4UnidadTERMINALES EMT 1/2  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
40142604
Codos de tubo20UnidadPW 4  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31231313
Tubería de plástico3Metro LinealTUBERÍA EMT 1/2*3MT  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES ELÉCTRICOS   $ 79.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.833 $ 79.833
Total Neto $ 220.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.984
TOTAL OC $ 262.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.