Orden de Compra. Nº4034-95-AG26 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE VESTUARIO PERSONALIZADO PARA UTP DAEM CAÑETE, SP 2 Y 5 - FONDOS REVINCULACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-95-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN DE VESTUARIO PERSONALIZADO PARA UTP DAEM CAÑETE, SP 2 Y 5 - FONDOS REVINCULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 422560
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728

ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl

 

ENVIAR FACTURA JUNTO CON LOS PRODUCTOS A BODEGA DAEM O POR MAIL Irene.chavez@daemcanete.cl

INDICAR EN FACTURA N° DE OC.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBLINOVENA
Razón Social SUBLINOVENA SPA
R.U.T. 77.915.176-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBLINOVENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1UnidadCONFECCIÓN DE POLERA DE ALGODÓN PIKE AZUL MARINO TALLA XL CON LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5CONFECCIÓN DE POLERA DE ALGODÓN PIKE AZUL MARINO TALLA XL CON LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
91111703
Vestuario1UnidadCONFECCIÓN DE POLERA DE ALGODÓN PIKE AZUL MARINO TALLA M CON LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5CONFECCIÓN DE POLERA DE ALGODÓN PIKE AZUL MARINO TALLA M CON LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°5 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
91111703
Vestuario200UnidadCONFECCIÓN DE CAPA ROJA CON FRASE Y LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°2CONFECCIÓN DE CAPA ROJA CON FRASE Y LOGO PERSONALIZADO SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°2 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 2.224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.560
TOTAL OC $ 2.646.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.066.323-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.