Orden de Compra. Nº4035-439-MC19 "Insumos Prog. MAIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4035-439-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Prog. MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 14809,17
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luismelo
Razón Social LUIS DAGOBERTO MELO RODRIGUEZ
R.U.T. 7.210.144-8
Sucursal luismelo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras6Unidad no definida Paquetes palos de brochetas por 25 und. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
25132002
Globos de aire caliente6Unidad no definida Bolsa de globos 50 und $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
25132002
Globos de aire caliente6Unidad no definida Paquetes palitos para globos x 50 und $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad no definida Pliegos goma eva ( 2 verdes- 3 amarillas- 3 rojas- 1 blanca- 1 negra) $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definida Caja opalina 100hjs colores surtidos. $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definida Cinta doble faz $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
27112904
Pistola de resina1Unidad no definida Pistola silicona $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
27112904
Pistola de resina1Unidad no definida Paquete barra de silicona 100 Unidades $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 77.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.809
TOTAL OC $ 92.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.