Orden de Compra. Nº4036-1063-SE18 "Adquisición materiales de Construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-1063-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 1093144,29
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor barraca y ferreteria colon
Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
R.U.T. 76.828.240-4
Sucursal barraca y ferreteria colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1GlobalSegún guias N°5713; 5742; 5743; 5732; 5716; 5739; 5735; 5759; 5740; 5794; 5736; 5788; 5737; 5862; 5734; 5746; 5763; 5767; 5787; 5789; 5783; 5793; 5781; 5786; 5782; 5792; 5800; 5804; 5851; 5821; 5844; 5799; 5806; 5853; 5827; 5820; 5825; 5831; 5830; 5833; 5834; 5842; 5837; 5845; 5848; 5854; 5864; 5865; 5866; 5867; 5869; 5878; 5876; 5891; 5888; 5896; 5897; Factura N° 4289  $ 5.753.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.753.391 $ 5.753.391
Total Neto $ 5.753.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.093.144
TOTAL OC $ 6.846.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.