Orden de Compra. Nº4036-1066-SE23 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-1066-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405-43 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 54987,9
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta25UnidadLapiceras azul  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
44121705
Portaminas8UnidadPortaminas0.7mm  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPost It Z  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidadset de banderitas adhesivas colores surtidos  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva10Unidadcinta adhesiva 18x40 grande   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo3Unidadcajas de papel adhesivo tamaño oficio  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
44103103
Tóner1Unidadtoner cartrigde canon 051 original 160 serie  $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
14111531
Libros o cuadernos de registro13Unidadcuadernos triple de 150 hojas  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
14111509
Artículos de papelería11ResmaResmas tamaño carta  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.890 $ 54.890
Total Neto $ 289.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.988
TOTAL OC $ 344.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.