Orden de Compra. Nº
4036-1066-SE23
"
Adquisición de Material de Oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4036-1066-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T.
69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405-43 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T.
69.040.400-1
Dirección de Facturación
Plaza Videla 50
Comuna
Andacollo
Impuesto
54987,9
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
Lapiceras azul
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
44121705
Portaminas
8
Unidad
Portaminas0.7mm
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
Post It Z
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
set de banderitas adhesivas colores surtidos
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
10
Unidad
cinta adhesiva 18x40 grande
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
cajas de papel adhesivo tamaño oficio
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
44103103
Tóner
1
Unidad
toner cartrigde canon 051 original 160 serie
$ 97.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.000
$ 97.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
13
Unidad
cuadernos triple de 150 hojas
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
14111509
Artículos de papelería
11
Resma
Resmas tamaño carta
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.890
$ 54.890
Total Neto
$ 289.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.988
TOTAL OC
$ 344.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.