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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4036-1078-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-74-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4036-74-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta 720 |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
1538240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fonqui maquiseg servicios spa |
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Razón Social |
FONQUI MAQUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.547.593-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
fonqui maquiseg servicios spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103201
| Enrejado de acero | 1 | Unidad | “Arriendo de 400 Rejas Metálicas de Contención”. | DESDE EL 18 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE
400 REJAS DE CONTENCION MEDIDA 1.70 DE ALTO PO
2.00 MTR. DE ANCHO REJAS DE METAL DE COLOR BLANCAS 2.530 CU. POR DIA
INSTALACION MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE 2024 A 08:00HRS
INCLUYE CAMIÓN TRASLADO E INSTALACIÓN, |
$ 8.096.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.096.000
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$ 8.096.000
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Total Neto
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$ 8.096.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.538.240
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$ 9.634.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.