Orden de Compra. Nº4036-1115-SE23 "Adquisicion de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-1115-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.005 /22.12.999.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 98362,506
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE
R.U.T. 6.931.252-7
Sucursal Margarita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Global****GRD 20 aguas s/gas 20 aguas c/gas 2 bebidas de 3 litros 15 galletas 1 cafe mediano 1 te de 50 unidades ****DEPORTES 45 pawerdare litro 45 barras de cereal 45 barras de chocolate 45 galletas mini 45 1+1 yogur 45 bolsas plasticas ****MEDIO AMBIENTE 15 galletas 5 mix frutos secos 5 bolsas de chocolates 3 jugos nectar ****CULTURA Y TURISMO 5 bebidas de 3 litros 3 jugos 1 kilo azucar 48 botellas de agua 10 red bull 1 cafe grande ****SOCIAL 30 papeled vinilo de colores 5 rollos de cinta 3 cinta de embalaje 10 scotch 4 cortinas de colores 13 set copo de nieve ****SECRETARIA MUNICIPAL 35 paquetes de galletas 20 bolsas de fruto secos 6 jugos 1 frasco cafe 1 kl azucar 6 pack de agua con gas 6 pack agua sin gas ****MEDIO AMBIENTE 70 jugos de 200 ml 9 displey de agua sin gas 70 bolsas de papel kraft   $ 517.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.697 $ 517.697
Total Neto $ 517.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.363
TOTAL OC $ 616.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.