Orden de Compra. Nº4036-174-SE25 "adquisición Material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-174-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisición Material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Urmeneta 720
Comuna Andacollo
Impuesto 9899
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente2Unidadplumón permanente punta biselada rojo  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122008
Divisores con uñetas10Unidadset separador de archivador oficio  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111514
Bloques para mensajes2Unidadcuaderno universitario tapa dura cuadro 100 hojas 7mm diseño unisex  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44122001
Archivadores de fichas7Unidadarchivador lomo ancho oficio  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
26111702
Pilas alcalinas4Unidadpilas AA duracell o similar  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201517
Cinta para empaquetar3Unidadcinta adhesiva 18mmx30mts  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201517
Cinta para empaquetar3Unidadcinta masking 24x40mts  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121801
Cinta correctora3Unidadcorrector en cinta  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50Unidadfundas plástica oficio  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidadpegamento en barra 36 grs  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
60121502
Rotuladores de base disolvente4Unidadplumón para pizarra azul punta redonda  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 52.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.899
TOTAL OC $ 61.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.