Orden de Compra. Nº4036-194-SE23 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-194-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001008-1 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 148069,09
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1GlobalSEGUN COTIZACION N°4 15 banderitas de colores 20 carpetas de cartulina plastificada sin archivador azul 5 carpetas oficio con fundas 40 fundas 5 carpetas carton con elástico 25 cinta adhesiva transparente 48X40MT 1 kilo de clips 10 cuadernos universitarios con espiran tapa dura 5 agendas ejecutivas a diario 10 cuchillo cartonero metalico 20 destacadores colores 300 fundas oficio 300 funda crta 40 goma de borrar 48 nota adhesiva zig zag 20 nota adhesiva pequeñas flexing multicolor 2 paquetes de papel foto brillante carta 2 paquete papel foto oficio brillante 3 paquete papel adhesivo 30 adhsivos barra artel 10 pendrive 32 g 5 reglas metalicas 30 cm 10 cintas making 24x40mt 10 archivadores oficio burdeo lomo ancho 10 resmas carta 5 resmas oficio 1 opalina carta lisa 1 caja de papel couche tamaño carta 170gr 2 set lapices scrito 12 un 15 lapiceras azul 15 lapiz grafito 5 cola fria 250 gr 10 set cartuliana colores 5 set goma eva con pegamento 10 papel lustre en pliego colores 5 pliego cartulina negra 5 pliegs de cartulina forrada blanca 5 pliegos de carton piedra 5 pegamentos para encuadernacion ( 1 kilo)   $ 779.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.311 $ 779.311
Total Neto $ 779.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.069
TOTAL OC $ 927.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.