Orden de Compra. Nº4036-241-SE21 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-241-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 86382,17
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Global20 RESMA OFICIO 2 RESMA CARTA 20 CARPETA CON ARCHIVADOR 40 ARCHIVADORES OFICIO 5 ARCHIVADOR OFICIO DELGADO 10 CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 5 CORRECTOR DE CINTA 10 NOTA ADHESIVA 38X51 AMARILLA 5 NOTA ADHESIVA 75X75 AMARILLA 500 SOBRE AMERICANO 500 SOBRE MEDIO OFICIO 5 GOMA DE BORRAR 15 LAPIZ PASTA AZUL 12 LAPIZ GRAFITO 5 PAPEL ADHESIVO CARTA 20HJS 5 LOMO PARA ARCHIVADOR 3 CUCHILLO CARTONERO 2 CAJA DE CHINCHE 4 SEPARADOR VINILICO 4 SET BANDERITA POST IT 683-4 4UNID 18 NOTA ADHESIVA POP UP Z 3 MARCADOR DE PAGINA 4 TINTA BROTHER BT6001 BK 4 TINTA BROTHER BT5001Y 4 TINTA BROTHER BT5001C 4 TINTA BROTHER BT5001M 1 PORTA CLIPS 3 PORTA SCOTCH GRANDE 3 CORCHETERA   $ 454.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.643 $ 454.643
Total Neto $ 454.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.382
TOTAL OC $ 541.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.