|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4036-245-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Material de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4036-4-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
|
|
R.U.T. |
69.040.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
|
|
R.U.T. |
69.040.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
|
Comuna |
Andacollo
|
|
Impuesto |
18447,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicom SpA |
|
Razón Social |
SERVICOM SPA
|
|
R.U.T. |
77.000.058-0 |
|
Sucursal |
Servicom SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Global | -1 tinta negra 950 HP $48.990.- c/u más IVA
-5 resmas carta $4.900.- c/u más IVA
-4 resmas oficio $5.900.- c/u más IVA | |
$ 97.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.090
|
$ 97.090
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.090
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.447
|
|
$ 115.537
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.