Orden de Compra. Nº4036-268-SE20 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-268-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 92732,54
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSEGUN COTIZACION N°180 2 Block de apuntes matematicas 7mm formato Oficio 40 Resma carta 40 Resma oficio 2 Tinta timbre azul 2 Tinta timbre roja 100 Fundas oficio 100 Sobre saco oficio 50 Sobre americano 80 Archivadores lomo ancho 20 Banderitas de colores adhesivas 20 Post it colores neon 7.6*7.6 cm 20 Scotch chico grueso 20 Scotch grande grueso ( para dispensador) 10 Cinta de embalaje transparente 10 Cintas embalaje cafe 10 Cajas de corchetes 26/6 1 Kilo de clips 1 Caja corrector lapiz 12 stick fix medianos 35grs. 3 Resmas Color Damasco oficio 50hjs 5 Pendrive de 32 gb 1 Disco duro externo de 1TB 8 Cuadernos triple cuadro tapa dura super class carta 6 Destacadores amarillos 6 Destacadores verde 6 Destacadores rosado 4 Cajas de apretador 50 mm 3 Corta carton grandes metalico 10 Plumon negr permanente 1 Bolsa de elastico 50grs.   $ 488.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.066 $ 488.066
Total Neto $ 488.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.733
TOTAL OC $ 580.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.