Orden de Compra. Nº4036-372-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-181-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-372-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-181-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-181-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna 29
Impuesto 175240,8
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACMETEL
Razón Social ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA
R.U.T. 76.006.246-4
Sucursal ACMETEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios1GlobalARRIENDO DE 20 RADIOS PORTATILES  $ 922.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.320 $ 922.320
Total Neto $ 922.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.241
TOTAL OC $ 1.097.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.