Orden de Compra. Nº4036-433-SE19 "Adquisición de Materiales de Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-433-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 65936,46
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor barraca y ferreteria colon
Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
R.U.T. 76.828.240-4
Sucursal barraca y ferreteria colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103708
Cubetas de arena1GlobalBeneficiaria Sonia Pizarro Carvajal RUT: 8.904.368-9 Materiales: 10 Pinos de 1*4 07 marcos de puerta de madera de 30*70 03 Puerta Terciado 75*2 01 Puerta Terciado 85*2 01 Puerta de calle 90 05 Set de bisagras 3*3 (3 unid.) 05 cerámico de piedra beige 30*30 08 bekrom 25 kilos 05 frague barquillo1 kg 06 1/4 Rodon 20*20 06 Guardapolvo 2" 01 Latex Tineta Blanca 02 lijas de metal 100 03 conduit 16 06 codosa conduit 16 03 cajas de derivación ticino 01 interruptor simple embutido 01 enchufe embutido doble 01 base recta 01 huincha negra 3mm 01 ventana de alumnio 02 pinos de 1*4*3.20 sc 02 Kilos clavo corriente 2 1/2" 02 kilos de clavo corriente 4"   $ 347.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.034 $ 347.034
Total Neto $ 347.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.936
TOTAL OC $ 412.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.