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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4036-439-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4036-52-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
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Comuna |
29
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Impuesto |
52820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M V M Soluciones Digitales |
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Razón Social |
MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
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R.U.T. |
8.778.439-8 |
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Sucursal |
M V M Soluciones Digitales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | 01 toner hp laserjet yellow ce322a
01 toner hp laserjet magenta ce323a
01 toner hp laserjet cyan ce321a
01 toner hp laserjet black ce320a
01 tinta hp 940 magenta
01 tinta hp 940 cyan
01 tinta hp 940 clack
01 tinta hp 940 yellow
01 tinta hp 78
01 tinta hp 45
06 resma carta
12 resma oficio | |
$ 278.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.000
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$ 278.000
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Total Neto
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$ 278.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.820
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$ 330.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.