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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4036-493-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4036-52-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
112560,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M V M Soluciones Digitales |
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Razón Social |
MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
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R.U.T. |
8.778.439-8 |
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Sucursal |
M V M Soluciones Digitales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | 02 tintas hp 940 negra
02 tinta hp 940 magenta
02 tinta hp 940 cian
02 tinta hp 940 yellow
25 archivadores
40 resma tamaño oficio
30 resma tamaño carta
04 calculadoras
02 tinta hp 78
02 tinta hp 45
02 toner xerox phaser 3114
02 toner hp 36 A
05 scorch chico
02 porta scorch
02 tintas hp 21
02 tintas hp 22
06 correctores
03 destacadores
01 kilo de clips
06 notas amarilla
06 notas amarailla chica
04 gomas
03 cajas de grapas
01 tijera
02 cartoneros
100 sobre oficio
100 sobre medio oficio
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$ 592.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 592.425
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$ 592.425
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Total Neto
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$ 592.425
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.561
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$ 704.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.