Orden de Compra. Nº4036-53-SE19 "Adquisición material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-53-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 69654,76
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalSegún Cotización N°48 5 Archivadores de presentacion rhein oficio 2 anillos 1" blanco 20 Carpetas plastificadas rojas 5 Carpetas anotador simple 20 Resmas carta 5 Resma oficio 4 Set papel autoadhesivo carta 20hjs. 500 Sobre americano 50 Lapiceras punta media azul 5 Lapiz destacadores amarillos 10 Lapiz grafitos 5 Correctores 3 Cajas de corchetes 26/6 3 Corta carton grande 10 Set lomo archivadores blanco 15 Plumones de pizarra negro 15 Plumones pizarra azul 5 Tijeras 3 Set separadores oficio 6 Cajas de push pins chinches de colores 10 Cajas para archivos memphuis oficio 10 Cintas adhesivas 18*30 200 Porta credenciales colgantes 3611 vrtical 4 Resmas opalinas grofada blanca oficio 6 Resmas opalina grofada blanca carta 5 AGENDA ISOFIT CLASICA EJECUTIVA 2019 NEGRO D/PAGIN 5 Cuadernos universitarios 100hjs.d/espiral   $ 366.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.604 $ 366.604
Total Neto $ 366.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.655
TOTAL OC $ 436.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.