Orden de Compra. Nº4036-571-SE25 "adquisición Material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-571-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisición Material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial
Comuna Andacollo
Impuesto 28000,3
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso3Unidadopalina carta lisa blanca 100 unidades  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidadpliego papel kraf 80x110  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidadpost it 76x76 cm colores surtidos  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidadplumones permanentes negro  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidadplumones permanente color rojo   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111509
Artículos de papelería6Resmaresma tamaño carta  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 147.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.000
TOTAL OC $ 175.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.