Orden de Compra. Nº4036-572-SE21 "Adquisición de material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-572-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001-008-1 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 181920,63
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera1Global5 PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A-4 20HJS 5 PAPEL FOTOGRAFICO A-4 20HJS 1 ESPIRAL NEGRO 100UNID, 100 CARPETA PIGMENTADA OFICIO ROJO 2 LAMINA TERMOLAMINAR CARTA 100HJS. 100 LAPIZ PASTA AZUL 2 DISPENSADOR SCOTCH 2 MAGIC CLIPS 50UNID 4 CINTA REFLECTANTE AMARILLO 4 CINTA REFLECTANTE BLANCA/ ROJA 1 HILO DE PESCAR NYLON 0.6 / 0.7/ 0.8 MM 100MTS 50 ETIQUETA CARITAS 50 BLOCK FIGURAS ADHESIVA 2 ACCOCLIPS DORADO 50UNID 50 LAPIZ COLOR 12 UNID. 50 COLA COLORIDA 6 COLORES 50 CARPETA PAPEL ENTRETENIDO 50 PLASTICINA 6 COLORES 50 TEMPERA 6 COLORES 50 ACUARELA 12 COLORES 50 ADHESIVO GLITTER GLUE 177 ML ROJO ELMERS 50 DESTACADOR ARTEL DELGADO 50 SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO 50 PLUMON 12 COLORES 50 GOMA DE BORRAR MIGA DIBUJOS BLANCA 50 LAPIZ GRAFITO NORMAL   $ 957.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.477 $ 957.477
Total Neto $ 957.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.921
TOTAL OC $ 1.139.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.