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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4036-687-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales de Construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4036-30-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
6271,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
barraca y ferreteria colon |
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Razón Social |
COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.828.240-4 |
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Sucursal |
barraca y ferreteria colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Global | Materiales de Construcción:
10 Regletas $5.900
30 Mt. de cable 1.5 rojo $4.500
25 Mt. de cable 1.5 blanco $3.750
25 Mt. de cable 1.5 verde $3.750
2 Interruptores embutidos $3.180
2 Enchufes hembras triples embutidos $4.900
2 Base recta $1.180
2 rosetas $360
7 cajas chuqui rectangular $5.250
4 Tapas $480
1 Automático de 20 $5.250
1 Calota $780 | |
$ 33.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.008
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$ 33.008
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Total Neto
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$ 33.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.272
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$ 39.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.