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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4036-751-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-376-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta #720, Edificio Consistorial |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
41384,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta #720, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALMACEN JUANICHE |
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Razón Social |
MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE
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R.U.T. |
6.931.252-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALMACEN JUANICHE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 1 | Global | - 8 metros Spandex color rosado
- 8 metros Spandex color morado
- 2 kilos Algodón sintético
- 15 unidades Tubos de silicona transparente
- 20 metros de cinta de genero de 1 cms ancho
- 1 litro de agorex
- 25 banderines rosados plásticos
- 30 metros de tull rosado
- 30 metros de tull morado
- 30 metros de tull blanco
- 20 pliegos de goma Eva fucsia
- 20 pliego de cartón forrado delgado
- 10 unidades de pelota de plumavit 7
- 10 unidades de pelota de plumavit 4
- 20 pliegos de goma Eva rosada
- 20 pliegos de goma Eva blanca.
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$ 217.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.815
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$ 217.815
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Total Neto
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$ 217.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.385
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$ 259.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.