Orden de Compra. Nº4036-772-SE25 "adquisición materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-772-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisición materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial
Comuna Andacollo
Impuesto 16530
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30Unidadcarpetas cartón color rojo  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111525
Papel multiuso15Unidadpliegos papel kraf  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121708
Marcadores15Unidadmarcador pizarra negro  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121708
Marcadores15Unidadmarcadores pizarra rojo  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121701
Lápiz pasta100Unidadlapi pasta punta fina azul  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva4Unidadcinta adhesiva doble contacto 18x40  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 87.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.530
TOTAL OC $ 103.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.