Orden de Compra. Nº4036-835-SE20 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-835-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 79414,87
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSEGUN COTIZACION N°217 5 ARCHIVADORES OFICIO 4 MARCADORES NEGROS 5 CORRECTORES 10 DESTACADORES 30 FUNDA PLASTICA DE OFICIO 14 RESMAS OFICIO 15 RESMAS CARTA 5 PLUMONES DE COLORES 3 CUADERNO UNIVERSITARIO CARTA TRIPLE HOJA 3 CORCHETERAS 3 CAJAS CHINCHES 5 CINTA ADHESIVA 5 ADHESIVOS EN BARRA 6 NOTAS AUTOADHESIVAS ACORDEON 10 CARPETA PLASTIFICADA 20 LAPICERAS AZUL 11 LAPICERAS ROJAS 11 LAPICERAS VERDE 1 TONER HP 85 A 2 CARTUCHO DE TINTA HP 954 YELLOW 2 CARTUCHO DE TINTA HP 954 MAGENTA 2 CARTUCHO DE TINTA HP 954 CYAN 2 CARTUCHO DE TINTA HP 954 BLACK 3 PENDRIVE DE 64 GB 3 MOUSE (BUENA CALIDAD) 3 APOYA MUÑECA MOUSE PAD   $ 417.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.973 $ 417.973
Total Neto $ 417.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.415
TOTAL OC $ 497.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.