Orden de Compra. Nº4036-85-SE21 "Adquisición de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-85-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 19786,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSEGUN COTIZACION N°7 8 Resmas tamaño carta  10 Resmas tamaño oficio  20 Carpetas plásticas  20 Archivadores Oficio 5 Scortch chicos 10 Sobres tamaño oficio 20 Lapiceras azul 3 Lápices corrector  10 Tacos de colores chico 40x50 2 Cajas de clip chicos  10 Destacadores 30 Sobres americanos  2 Cajas de acco clip plásticos  4 Cuadernos universitarios    $ 104.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.141 $ 104.141
Total Neto $ 104.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.787
TOTAL OC $ 123.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.