Orden de Compra. Nº4036-94-SE19 "Adquisición material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-94-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4036-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 80865,71
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSEGÚN COTIZACIÓN N°56 40 Resmas oficio 10 Resmas carta 5 Taco calendario 20 Scotch 18x45mt 7 Porta scotch 10 Cinta de embalaje 2 Tijera grandes 10 Carpetas c/archivadores colores plastificadas 1 Kilo de clip 2 Libro de acta cuadro 1 Alargador 2 Corcheteras isofit 7 Porta mouse 4 2 c/u Tinta timbre negra y azul 100 Sobre saco oficio 6 Pendrive 32 gb 2 Regla 30 cm metalica 10 Banderitas c/color 5 Post it zigzag amarillos 10 Porta mina 07 5 Minas 0.7 6 Repuestos magic clip 2 Separadores con abecedario 10 Destacadores amarillos 10 Cuadernos triple grandes cuadro 150 hjs 100 Fundas carta 100 Funda oficio 80 Archivadores   $ 425.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.609 $ 425.609
Total Neto $ 425.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.866
TOTAL OC $ 506.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.