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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4037-105-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMPAVONADO PARA OFICINAS DEPENDENCIA MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
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R.U.T. |
69.220.400-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
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R.U.T. |
69.220.400-K |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
87815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARCA HIDRAULICA ,SERVICIOS Y CONSTRUCCION |
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Razón Social |
ARCA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.411.082-8 |
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Sucursal |
ARCA HIDRAULICA ,SERVICIOS Y CONSTRUCCION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 4 | Unidad | ADHESIVOS TROQUELADO IMPRESO MAS LOGO MUNICIPAL OF. PARTES, OF PRODESAL, OF OMIL, OF OPERACIONES 30X60=0.2 MTS2 CADA OFICINA | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad | ADHESIVO EMPAVONADO PUERTA, LATERAL, VENTANA 185X65 + 115X180 + 4 / 140X65 + 4 / 65X43 = 9.1 MTS2 SEGUN ANEXOS | |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad | ADHESIVO IMPRESO IMAGEN MAPUCHE 90X244 + 90X 65= 2.6 MTS2 SEGUN ANEXOS | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 458.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 4.185
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IVA 19 %
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$ 87.815
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$ 550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.