Orden de Compra. Nº4037-149-SE26 "ALIMENTOS ACTV. PDTI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-149-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTV. PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572002 del sistema PDTI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 38163,97
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 70860376
Razón Social LUIS HUMBERTO CASAS NEGRÓN
R.U.T. 7.086.037-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 70860376
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTÉ EN BOLSITA 100 UND   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50201710
Té de hierbas2CajaTE DE HIERBAS SURTIDAS DE 100 UND   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LTS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2UnidadACEITE VEGETAL DE 900CC  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
50201706
Café4TarroCAFÉ NESCAFÉ TRADICIONAL 170 GRS   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.856 $ 26.856
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20kilogramoCHULETA VETADA DE CERDO   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.280 $ 134.280
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZUCAR IANSA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
50181905
Galletas dulces o pastelitos12PaqueteGALLETAS SURTIDAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
Total Neto $ 200.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.164
TOTAL OC $ 239.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.