|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4037-154-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-57-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4037-57-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
1415500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAURICIO HERNAN |
|
Razón Social |
MAURICIO HERNAN OJEDA
|
|
R.U.T. |
11.711.528-3 |
|
Sucursal |
MAURICIO HERNAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | TRABAJOS DE GASFITERIA | |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | TRABAJOS DE CARPINTERIA | |
$ 5.605.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.605.000
|
$ 5.605.000
|
80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD | |
$ 945.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 945.000
|
$ 945.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.415.500
|
|
$ 8.865.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.