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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4037-196-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-103-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4037-103-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
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R.U.T. |
69.220.400-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
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R.U.T. |
69.220.400-K |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
221445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Razón Social |
DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL
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R.U.T. |
12.700.508-7 |
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Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41103401
| Pantallas de control de la contaminación | 63 | Unidad | PANTALLAS ACRILICAS DE PROTECCION MEDIDAS 100 CM DE ANCHO X 80 CM DE ALTO SE ADJUNTA IMAGEN | SEPARADOR ACRILICO FRONTALES 3 mm espesor Medidas 100x80 cm
Corte laser puntas redondeadas evita accidentes por cortes
Con abertura de paso de documentos tipo frontal
INCLUYE 2 BASES ACRILICAS
Además de 2 stopper de fijación |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.165.500
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$ 1.165.500
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Total Neto
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$ 1.165.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.445
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$ 1.386.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.