|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4037-226-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL ANYDESK compra ágil: 4037-130-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
153672 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INARA |
|
Razón Social |
INARA TECNOLOGIAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.700.813-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INARA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL ANYDESK 2 CONEXIONES MAS NAMESPACE (MUNIFRRESIA.CL), SEGUN ESP. TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 808.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 808.800
|
$ 808.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 808.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 153.672
|
|
$ 962.472
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.