Orden de Compra. Nº4037-246-SE26 "MATERIALES DE ASEO COMPLEJO INTERCULTURAL DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-246-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COMPLEJO INTERCULTURAL DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 7609,12
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 70860376
Razón Social LUIS HUMBERTO CASAS NEGRÓN
R.U.T. 7.086.037-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 70860376
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON DOMESTICO   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGIENICO 250 MTS DOBLE HOJA   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.544 $ 25.544
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR DE PISO POET DE 900CC  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO DE 650 CC   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOS   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO GEL   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
Total Neto $ 40.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.609
TOTAL OC $ 47.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.