Orden de Compra. Nº4037-318-AG26 "MATERIALES OFICINA PARA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-318-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 35663
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON BODEGA CEL.978518032 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso4CajaOPALINA 180 GRS. LISA EXTRA BLANCA CARTA X 100  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
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Papel multiuso10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO FAZ TRANSPARENTE 5 M X 3CM IVY GRIP TAPE  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
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Papel multiuso5UnidadCINTA DE ESPUMA DOBLE CONTACTO 18 MM 4 MT HAND  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
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Papel multiuso4PaquetePAPEL ADHESIVO FOTO ANTIOXIDO GLOSSY OFICIO 135 GRS. X 50 UNIDADES  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
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Papel multiuso20RolloMASKING TAPE 48 MM X 40 MTS. USATAPE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
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Papel multiuso20RolloCINTAS HUINCHAS EMBALAJE PREMIUM X 100 MTS. X 5,5 CM  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 187.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.663
TOTAL OC $ 223.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.