Orden de Compra. Nº4037-323-SE25 "INSUMOS PARA TARDE DE CULTURA MAPUCHE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-323-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TARDE DE CULTURA MAPUCHE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999-6 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación ruta v-30
Comuna Fresia
Impuesto 8126,88558
Dirección de Envío de la Factura ruta v-30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural2BolsaBROCHETAS DELGADAS X 100   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
60124102
Productos de artesanía multicultural2BolsaBROCHETAS GRUESAS X 100  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
53141605
Agujas de coser30UnidadAGUJAS METALICAS DE LANA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
11151508
Fibras de lana6UnidadLANA DOS HEBRAS COLORES SURTIDOS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
14111525
Papel multiuso6PackPACK CARTON PIEDRA 20X30  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
Total Neto $ 42.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.127
TOTAL OC $ 50.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.