Orden de Compra. Nº4037-342-SE26 "MATERIALES DE ASEO PARA TALLERES DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-342-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA TALLERES DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4037-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-5 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 12275,14
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA 30 DE JUNIO 11:00 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 70860376
Razón Social LUIS HUMBERTO CASAS NEGRÓN
R.U.T. 7.086.037-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 70860376
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos9BotellaCLORO GELCLORO GEL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536
47131803
Desinfectantes domésticos9BotellaCLORO CONCENTRADOCLORO CONCENTRADO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244 $ 8.244
30161710
Suelos laminados8BotellaLIMPIADOR POETLIMPIADOR POET $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS PARA DESEMPOLVARPAÑOS PARA DESEMPOLVAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131502
Paños de limpieza5UnidadTRAPERO PISO CON HOJALTRAPERO PISO CON HOJAL $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
47121701
Bolsas de basura7PaqueteBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
46181504
Guantes protectores3PaqueteGUANTES multiusoGUANTES multiuso $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
Total Neto $ 64.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.275
TOTAL OC $ 76.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.