Orden de Compra. Nº4037-354-AG26 "CÁMARAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-354-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra CÁMARAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999.001 del sistema FIGEM 2024-2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 801512,53
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Iskander
Razón Social ISKÁNDER SPA
R.U.T. 76.738.372-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Iskander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadCAMARAS Y ACCESORIOS SEGUN REQUERIMIENTO DE INFORMATICA ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO Y SUBIR FOTOGRAFIAS DE LAS CAMARAS, SOLO SE CONSIDERARAN OFERTAS CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS  $ 4.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218.487 $ 4.218.487
Total Neto $ 4.218.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 801.513
TOTAL OC $ 5.020.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.