Orden de Compra. Nº4037-409-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-231-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-409-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-231-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4037-231-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 107014,65
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUTERIAS MARISOL
Razón Social ROSA MARISOL SOTO SANTANA
R.U.T. 14.432.940-6
Sucursal BANQUTERIAS MARISOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadCONTRATACION ALMUERZOS PARA 175 PERSONAS, MENU Y CONDICIONES SEGUN TTR ADJUNTOS  $ 563.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.235 $ 563.235
Total Neto $ 563.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.015
TOTAL OC $ 670.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.