Orden de Compra. Nº4037-51-AG26 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL compra ágil: 4037-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-51-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL compra ágil: 4037-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.009-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 92062,98
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian muñoz
Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA
R.U.T. 11.925.525-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cristian muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas2UnidadPIE DUCHA 80X80  $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.394 $ 87.394
30181505
Taza de WC2UnidadSALAS DE BAÑO (LAVAMANOS, PEDESTAL, TAZA, ESTANQUE Y FITTING) VER ADJUNTO  $ 72.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.538 $ 144.538
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON DE PIE DUCHA  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
40141701
Desagües2UnidadDESAGUE PIE DUCHA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA CON FUNGICIDA ANTIHONGOS 300 ML  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
31181602
Sellos de caucho2UnidadSELLO INODORO (CERA)  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31161508
Tornillos para madera2CajaTORNILLOS DE 2" X 100  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30101605
Barras de acero inoxidable4UnidadBARRA SOPORTE PARA BAÑO ACERO INOX., 40 CM, VER ADJUNTO  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
30103604
Revestimiento o láminas de madera8PlanchaFIBROCEMENTO INTERNIT 8 MM 120X240 CM  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.096 $ 131.096
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA INTERIOR TERCIADO 0.80X2.00 MTS.  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30103604
Revestimiento o láminas de madera2PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
Total Neto $ 484.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.063
TOTAL OC $ 576.605


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.925.525-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.