Orden de Compra. Nº
4037-51-AG26
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MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL compra ágil: 4037-20-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4037-51-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL compra ágil: 4037-20-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.009-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Facturación
San Francisco 124
Comuna
Fresia
Impuesto
92062,98
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cristian muñoz
Razón Social
CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA
R.U.T.
11.925.525-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cristian muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181503
Duchas
2
Unidad
PIE DUCHA 80X80
$ 43.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.394
$ 87.394
30181505
Taza de WC
2
Unidad
SALAS DE BAÑO (LAVAMANOS, PEDESTAL, TAZA, ESTANQUE Y FITTING) VER ADJUNTO
$ 72.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.538
$ 144.538
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON DE PIE DUCHA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
40141701
Desagües
2
Unidad
DESAGUE PIE DUCHA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA CON FUNGICIDA ANTIHONGOS 300 ML
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
31181602
Sellos de caucho
2
Unidad
SELLO INODORO (CERA)
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31161508
Tornillos para madera
2
Caja
TORNILLOS DE 2" X 100
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30101605
Barras de acero inoxidable
4
Unidad
BARRA SOPORTE PARA BAÑO ACERO INOX., 40 CM, VER ADJUNTO
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
30103604
Revestimiento o láminas de madera
8
Plancha
FIBROCEMENTO INTERNIT 8 MM 120X240 CM
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.096
$ 131.096
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.80X2.00 MTS.
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
30103604
Revestimiento o láminas de madera
2
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
Total Neto
$ 484.542
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.063
TOTAL OC
$ 576.605
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.925.525-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.