Orden de Compra. Nº4037-596-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-118-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-596-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-118-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4037-118-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 290898,93
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA
Razón Social LAURA DEL CARMEN DURÁN MONTIEL
R.U.T. 11.926.279-8
Sucursal LAURA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5CajaPAPEL COUCHE AUTOADHESIVO X 100 COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIOPAPEL COUCHE AUTOADHESIVO X 100 COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.170 $ 70.170
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1000UnidadBROWNIE 248 GRAMOS BROWNIE 248 GRAMOS $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.000 $ 563.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1000UnidadSUPER 8, DE 29 GRSSUPER 8, DE 29 GRS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1000UnidadYOGURT DE 125 GR SABORES DIFERENTESYOGURT DE 125 GR SABORES DIFERENTES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50202303
Jugos y néctar concentrados1000UnidadCAJAS DE JUGO NECTAR DE 200 CC DISTINTOS SABORESCAJAS DE JUGO NECTAR DE 200 CC DISTINTOS SABORES $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon30UnidadCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
31201509
Cinta adhesiva de nilon1800UnidadCINTAS DE REGALOS HECHAS AUTO ARMABLES COLORES DIFERENTES (moños) CINTAS DE REGALOS HECHAS AUTO ARMABLES COLORES DIFERENTES moños $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
24111503
Bolsas de plástico11PackSET DE 100 BOLSAS TRANSPARENTES DE 14 X 22 CM APROX SET DE 100 BOLSAS TRANSPARENTES DE 14 X 22 CM APROX $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.567 $ 17.567
14111703
Toallas de papel30PaquetePAQUETE DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE MEDIDAS MÍNIMAS 60 X 120 GRUESA PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE MEDIDAS MÍNIMAS 60 X 120 GRUESA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470
31201509
Cinta adhesiva de nilon20RolloCINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 20 MTS.CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 20 MTS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
Total Neto $ 1.531.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.899
TOTAL OC $ 1.821.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.