Orden de Compra. Nº
4037-596-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-118-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4037-596-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-118-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4037-118-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Facturación
San Francisco 124
Comuna
Fresia
Impuesto
290898,93
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAURA
Razón Social
LAURA DEL CARMEN DURÁN MONTIEL
R.U.T.
11.926.279-8
Sucursal
LAURA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
5
Caja
PAPEL COUCHE AUTOADHESIVO X 100 COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO
PAPEL COUCHE AUTOADHESIVO X 100 COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO
$ 14.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.170
$ 70.170
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1000
Unidad
BROWNIE 248 GRAMOS
BROWNIE 248 GRAMOS
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 563.000
$ 563.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1000
Unidad
SUPER 8, DE 29 GRS
SUPER 8, DE 29 GRS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
1000
Unidad
YOGURT DE 125 GR SABORES DIFERENTES
YOGURT DE 125 GR SABORES DIFERENTES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
1000
Unidad
CAJAS DE JUGO NECTAR DE 200 CC DISTINTOS SABORES
CAJAS DE JUGO NECTAR DE 200 CC DISTINTOS SABORES
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.000
$ 286.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon
30
Unidad
CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS
CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE X 40 MTS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
31201509
Cinta adhesiva de nilon
1800
Unidad
CINTAS DE REGALOS HECHAS AUTO ARMABLES COLORES DIFERENTES (moños)
CINTAS DE REGALOS HECHAS AUTO ARMABLES COLORES DIFERENTES moños
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
24111503
Bolsas de plástico
11
Pack
SET DE 100 BOLSAS TRANSPARENTES DE 14 X 22 CM APROX
SET DE 100 BOLSAS TRANSPARENTES DE 14 X 22 CM APROX
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.567
$ 17.567
14111703
Toallas de papel
30
Paquete
PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE MEDIDAS MÍNIMAS 60 X 120 GRUESA
PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE MEDIDAS MÍNIMAS 60 X 120 GRUESA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.470
$ 55.470
31201509
Cinta adhesiva de nilon
20
Rollo
CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 20 MTS.
CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 20 MTS.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
Total Neto
$ 1.531.047
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 290.899
TOTAL OC
$ 1.821.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.