Orden de Compra. Nº4037-686-SE25 "MATERIALES DE OFICINA ACTV. OF CULTURA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-686-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ACTV. OF CULTURA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002-6 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 24364,701794
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado18UnidadCARTON PIEDRA 77 X 110 CM   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.196 $ 83.193
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA LIQUIDA 250 ML   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadCOLA FRIA 450 GR  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.580
14111525
Papel multiuso8UnidadPAPEL CELOFAN 4 VERDES 4 AZUL  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
14111525
Papel multiuso12UnidadPAPEL VOLANTIN BLANCO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA EMBALAJE   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
Total Neto $ 128.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.365
TOTAL OC $ 152.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.