Orden de Compra. Nº4037-717-SE25 "ENVASES Y OTROS TRAWUN PDTI DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-717-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ENVASES Y OTROS TRAWUN PDTI DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 11575,62631
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paquetería, Bazar Bryan
Razón Social MIRIAM ANGELITA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T. 13.849.500-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paquetería, Bazar Bryan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel15UnidadBOLSA DOYPACK PAPEL CON VENTANA BOPAL 020 450CC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
48101906
Cestas para servir6UnidadBOWL KRAFT CON TAPA DE PLASTICO 750 GRS ENSAL 021  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
24111502
Bolsas de papel1UnidadBOLSAS DE PAPEL 3KG  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31191507
Cintas abrasivas100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.025
52151704
Cucharas domésticas2PackCUCHARAS PLÁSTICAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
Total Neto $ 60.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.576
TOTAL OC $ 72.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.