Orden de Compra. Nº4037-862-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-111-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-862-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-111-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4037-111-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007003-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 632035
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO
Razón Social EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO
R.U.T. 16.942.371-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas100UnidadCAJA DE ALIMENTOS VER CONTENIDO EN ADJUNTOS, LAS CAJAS DEBERAN VENIR CON ROTULACION EN LA PARTE EXTERNA CON CONTENIDOS Y FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA PRODUCTO, (VENCIMIENTO NO INFERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE RECEPCION EN BODEGA MUNICIPAL)SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y PRODUCTOS SUPERIORES A LOS 6 MESES COMO SE SOLICITAN Y ENTREGA POR SEPARADO PLAZO DE ENTREGA 1 DIA $ 33.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326.500 $ 3.326.500
Total Neto $ 3.326.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 632.035
TOTAL OC $ 3.958.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.