Orden de Compra. Nº4037-909-SE24 "ALIMENTOS CUENTA CUENTOS COMPLEJO INTERCULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-909-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CUENTA CUENTOS COMPLEJO INTERCULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-6 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 48634,3
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados130UnidadJUGOS NECTAR INDIVIDUALES DE 200 CC  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.470 $ 41.470
50221101
Granos de Cereales130UnidadBARRAS DE CEREAL 20 GR  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.150 $ 46.150
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate130UnidadBROWNIE DE 62 GRS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.930 $ 163.930
24111503
Bolsas de plástico130UnidadBOLSAS PLÁSTICAS PARA COLACION   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
Total Neto $ 255.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.634
TOTAL OC $ 304.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.